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請問這樣做賬務(wù)處理正確嗎?

來源 會計網(wǎng)
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我本年的社保做錯了,1-5月的社保計提的時候 借:銷售/管理 費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 繳費(fèi)時:借:應(yīng)付職工薪酬-社保 貸:銀行存款 現(xiàn)在關(guān)于社保個人部分的需要單獨(dú)顯示出來,請問需要怎樣調(diào)整呢?沖賬的話這樣做對嗎-----沖計提:借:銷/管 費(fèi)用(紅字) 借:其他應(yīng)收款-代扣代繳社保(個人) 沖繳款 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保(紅字) 貸:其他應(yīng)收款-代扣代繳社保(個人部分)
曉燕 4年前 · 發(fā)起提問
會計網(wǎng)金牌專家解答

不對,你這樣的分錄寫一下平了嗎?應(yīng)付職工薪酬-社保不是多了一筆分錄?

計提社保:

借銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用-社保(企業(yè)部分),借其他應(yīng)收賬款-個人社保,貸應(yīng)付職工薪酬-社保。

發(fā)放社保:

借應(yīng)付職工薪酬-社保,貸銀行存款

計提工資

借銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用-工資,貸其他應(yīng)收賬款-個人社保,貸應(yīng)付職工薪酬-工資。

你看下你工資時候怎么做的分錄然后調(diào),你應(yīng)該是費(fèi)用增加了。

鄧小桃 4年前 解答
*老師解答僅代表老師個人觀點(diǎn),不代表平臺觀點(diǎn)
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