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應(yīng)交增值稅問(wèn)題?

來(lái)源 會(huì)計(jì)網(wǎng)
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進(jìn)項(xiàng)稅額累計(jì)數(shù)大于銷(xiāo)項(xiàng)稅累積數(shù),期末結(jié)轉(zhuǎn),怎么賬務(wù)處理?
WLEI 4年前 · 發(fā)起提問(wèn)
會(huì)計(jì)網(wǎng)金牌專(zhuān)家解答

月末,如果有留抵稅額,企業(yè)應(yīng)將本月多交的增值稅做如下會(huì)計(jì)處理

借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)

如果有應(yīng)交未交增值稅

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”科目的期末借方余額,反映尚未抵扣的增值稅;貸方余額,反映未交的增值稅。

胡燁涵 4年前 解答
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